1.依據公開發行公司內控度規定與公司政策及目標,擬定年度稽核計畫,執行稽核作業。 2.協助公司內稽內控之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 3.法令規範之遵循及公告申報、提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 4.定期出具稽核報告及缺失追蹤與問題改善,並向主管匯報,提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5.熟悉稽核執行及內部控制之制度及上市櫃公司相關法令與內部稽核事項。 6.執行交辦之各項專案查核及主管交辦事項。
1.具會計師事務所審計工作3-5年以上經驗 2.有碰過企業IPO或是企業稽核最好
1. 精通外部驗證單位或品牌公司驗廠事務是必要條件。 2. 具中文+英文能力,或中文+越文能力為主。 3. ISO 9001:2015內部稽核人員認證非必要,但若有更佳。
1.具備稽核或相關經驗5年以上 2.具備管理制度、作業流程規劃與執行能力 3.具備海外廠區營運稽核經驗、有海外子公司稽核經驗尤佳 4.積極主動且抗壓性佳,良好溝通能力 5.熟SAP/ Word/Excel/Power Point 6.大學以上 8.英文中等,聽、說、讀、寫能力佳優先考慮
1.依年度稽核計畫執行各項例行查核與專案查核工作。 2.子公司查核。 3.整理工作底稿與查核發現撰寫報告,追蹤問題改善情形。 4.內部控制自行評估作業彙整、覆核。 5.依法定期向主管機關申報各項稽核資料。
1、依據年度計畫,完成各交易循環別之稽核。並對內控設計面與作業流程面之缺失提出改善建議 2、依據查核結果進行改善之追蹤。必要時開展專案以參與評估流程改善/SOP優化之成效 3、協助主管依據總部及事業群方針策略,辨識企業在不同國家的營運風險/法規風險財務風險之狀況 4、評估公司風險承擔能力,協助規劃稽核室年度查核管理計畫。 5、依據主管機關要求及董事會期許,協助推動公司的年度自評 6、研讀並剖析財務、人資、法務、研發及各功能相關法令及政策制度,協助推動建置合規知識庫 7、執行主管交辦專案稽核之事務
1.符合證期局法令規定之稽核人員資格 2.具上市櫃公司稽核經驗 3.具科技廠內稽經驗3年以上者尤佳
1.於公開發行公司擔任內部稽核人員2年以上經驗者尤佳。 2.熟內部控制制度及上市櫃公司相關法令,可獨立作業。 3.具內部稽核師(CIA)證照者佳。 4.具IPO上市櫃前內部稽核規劃經驗者尤佳。 5.具管理制度、作業流程整合規劃、內控制度/辦法撰寫與執行能力。
1.須具備會計或內部稽核工作經驗五年以上。 2.具研究所(財會,財稅,企管相關科系)之學歷佳。 3.具五年以上稽核工作經驗(有製造業稽查經驗)佳。 4.善溝通協調,具獨立思考作業能力。 5.熟OFFICE軟體,熟ERP系統。 6.具備高度協調溝通能力
1. 英文中等 2. 土木、機械相關科系 3. 3年以上相關工作經驗 4. 熟悉AutoCAD 5. 可團隊合作、抗壓性佳